Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-23.071.948 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-23.071.948 €
-18.928.100 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-18.928.100 €
-16.867.452 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-16.867.452 €
-16.625.900 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-16.625.900 €
-8.443.890 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-8.443.890 €
-7.138.287 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.138.287 €
-6.663.900 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-6.663.900 €
-5.920.786 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-5.920.786 €
-5.499.694 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.499.694 €
-3.367.340 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.367.340 €
-2.856.600 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.856.600 €
-2.414.900 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.414.900 €
-1.663.438 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.663.438 €
-1.381.359 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.381.359 €
-1.082.400 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.082.400 €
-506.708 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-506.708 €
-357.910 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-357.910 €
-110.700 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-110.700 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.235.235 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.806.659 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 21.837.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 7.337.170 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.383.376 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 924.970 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 42.524.410 € |
11: Personalaufwendungen | -32.706.430 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -365.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.522.212 € |
14: Abschreibungen | -13.086.630 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.560.900 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -56.167.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.425.722 € |
20: Verwaltungsergebnis | -122.901.312 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 42.524.410 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -165.425.722 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -122.901.312 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -122.901.312 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -122.901.312 € |