Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
14.987.000 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
14.987.000 €
35,24%
7.939.236 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
7.939.236 €
18,67%
5.028.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
5.028.000 €
11,82%
3.931.003 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3.931.003 €
9,24%
3.505.904 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
3.505.904 €
8,24%
2.668.045 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
2.668.045 €
6,27%
1.167.696 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
1.167.696 €
2,75%
737.400 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
737.400 €
1,73%
698.644 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
698.644 €
1,64%
633.555 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
633.555 €
1,49%
459.764 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
459.764 €
1,08%
447.687 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
447.687 €
1,05%
113.376 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
113.376 €
0,27%
102.600 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
102.600 €
0,24%
80.500 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
80.500 €
0,19%
24.000 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
24.000 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.235.235 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.806.659 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 21.837.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 7.337.170 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.383.376 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 924.970 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 42.524.410 € |
11: Personalaufwendungen | -32.706.430 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -365.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.522.212 € |
14: Abschreibungen | -13.086.630 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.560.900 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -56.167.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.650 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.425.722 € |
20: Verwaltungsergebnis | -122.901.312 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 42.524.410 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -165.425.722 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -122.901.312 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -122.901.312 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -122.901.312 € |