Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-20.269.928 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-20.269.928 €
-16.678.075,50 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-16.678.075,50 €
-16.469.825 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-16.469.825 €
-10.917.625 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.917.625 €
-6.712.806 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-6.712.806 €
-6.234.501 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-6.234.501 €
-5.683.700 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.683.700 €
-5.211.050 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-5.211.050 €
-4.678.909 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-4.678.909 €
-3.141.421 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.141.421 €
-2.344.500 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.344.500 €
-2.179.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.179.000 €
-1.395.213 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.395.213 €
-1.211.214 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.211.214 €
-831.050 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-831.050 €
-514.625 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-514.625 €
-305.220 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-305.220 €
-125.200 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-125.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.476.900 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.423.765 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 15.585.800 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.243.555,50 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.008.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 981.852 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.720.472,50 € |
11: Personalaufwendungen | -24.715.518 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -418.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.322.159 € |
14: Abschreibungen | -13.549.200 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -14.685.318 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.919.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.840 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138.624.335 € |
20: Verwaltungsergebnis | -104.903.862,50 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 33.720.472,50 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -138.624.335 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -104.903.862,50 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -104.903.862,50 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.903.862,50 € |