Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-16.684.766 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-16.684.766 €
-12.656.967 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-12.656.967 €
-11.951.000 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-11.951.000 €
-10.466.055 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.466.055 €
-5.728.480 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-5.728.480 €
-5.607.200 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-5.607.200 €
-5.492.780 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.492.780 €
-5.101.400 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.101.400 €
-2.642.362 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-2.642.362 €
-1.886.400 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-1.886.400 €
-1.718.745 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-1.718.745 €
-1.235.178 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.235.178 €
-1.141.950 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.141.950 €
-893.650 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-893.650 €
-488.150 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-488.150 €
-256.220 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-256.220 €
-221.700 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-221.700 €
-113.800 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-113.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.286.780 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.730.150 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 17.965.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.060.469 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.893.400 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.135.360 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.071.159 € |
11: Personalaufwendungen | -19.637.300 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -414.700 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.049.878 € |
14: Abschreibungen | -12.061.400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -12.450.614 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -38.731.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.070 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -117.357.962 € |
20: Verwaltungsergebnis | -84.286.803 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 33.071.159 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -117.357.962 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -84.286.803 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -84.286.803 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -84.286.803 € |