Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-23.649.929 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-23.649.929 €
-20.051.561 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-20.051.561 €
-18.312.225 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-18.312.225 €
-12.758.987 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-12.758.987 €
-7.520.496 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.520.496 €
-7.510.944 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-7.510.944 €
-6.077.250 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-6.077.250 €
-6.003.200 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-6.003.200 €
-5.675.149 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.675.149 €
-3.350.750 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.350.750 €
-2.720.800 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.720.800 €
-2.422.300 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.422.300 €
-1.583.593 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.583.593 €
-1.434.317 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.434.317 €
-987.200 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-987.200 €
-475.025 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-475.025 €
-288.620 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-288.620 €
-99.300 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-99.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.505.590 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.482.665 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 15.197.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.052.752 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.568.900 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 954.248 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.761.155 € |
11: Personalaufwendungen | -26.973.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -437.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.511.927 € |
14: Abschreibungen | -16.058.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.601.024 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -45.084.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.050 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -153.682.801 € |
20: Verwaltungsergebnis | -120.921.646 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 32.761.155 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -153.682.801 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -120.921.646 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -120.921.646 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -120.921.646 € |