Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-31.612.900 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-31.612.900 €
19,11%
-26.577.852 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-26.577.852 €
16,07%
-21.596.145 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-21.596.145 €
13,05%
-17.566.096 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-17.566.096 €
10,62%
-16.383.126 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-16.383.126 €
9,90%
-9.851.789 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-9.851.789 €
5,96%
-8.305.983 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-8.305.983 €
5,02%
-7.442.900 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-7.442.900 €
4,50%
-6.663.900 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-6.663.900 €
4,03%
-6.237.094 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-6.237.094 €
3,77%
-3.480.716 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.480.716 €
2,10%
-2.880.600 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.880.600 €
1,74%
-2.123.202 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-2.123.202 €
1,28%
-2.014.914 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-2.014.914 €
1,22%
-1.185.000 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.185.000 €
0,72%
-805.597 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-805.597 €
0,49%
-587.208 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-587.208 €
0,35%
-110.700 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-110.700 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.235.235 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.806.659 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
21.837.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7.337.170 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.383.376 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
924.970 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
42.524.410 €
11: Personalaufwendungen
-32.706.430 €
12: Versorgungsaufwendungen
-365.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.522.212 €
14: Abschreibungen
-13.086.630 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.560.900 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-56.167.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.650 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-165.425.722 €
20: Verwaltungsergebnis
-122.901.312 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
42.524.410 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-165.425.722 €
26: Ordentliches Ergebnis
-122.901.312 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-122.901.312 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-122.901.312 €