Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-16.310.918 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-16.310.918 €
-12.041.238 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-12.041.238 €
-11.438.000 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-11.438.000 €
-10.109.050 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.109.050 €
-5.479.730 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-5.479.730 €
-5.017.400 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.017.400 €
-4.967.050 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-4.967.050 €
-4.910.190 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-4.910.190 €
-3.162.300 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-3.162.300 €
-2.327.907 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-2.327.907 €
-1.819.500 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-1.819.500 €
-1.223.109 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.223.109 €
-956.310 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-956.310 €
-792.625 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-792.625 €
-472.250 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-472.250 €
-244.220 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-244.220 €
-210.800 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-210.800 €
-114.700 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-114.700 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.953.800 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.808.775 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 21.864.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 3.564.596 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.984.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 848.030 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.023.801 € |
11: Personalaufwendungen | -17.953.006 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -383.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.075.992 € |
14: Abschreibungen | -11.903.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -10.903.575 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -41.389.400 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.825 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -115.621.098 € |
20: Verwaltungsergebnis | -81.597.297 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 34.023.801 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -115.621.098 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -81.597.297 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -81.597.297 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -81.597.297 € |