Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
19.870.000 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
19.870.000 €
34,70%
14.124.500 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
14.124.500 €
24,67%
5.770.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
5.770.000 €
10,08%
4.023.908 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
4.023.908 €
7,03%
3.281.108 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
3.281.108 €
5,73%
3.083.445 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
3.083.445 €
5,38%
2.954.973 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
2.954.973 €
5,16%
1.109.444 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
1.109.444 €
1,94%
937.135 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
937.135 €
1,64%
716.682 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
716.682 €
1,25%
578.169 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
578.169 €
1,01%
466.064 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
466.064 €
0,81%
130.500 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
130.500 €
0,23%
102.600 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
102.600 €
0,18%
89.659 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
89.659 €
0,16%
24.000 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
24.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.221.700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.069.400 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.740.529 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 28.313.100 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.340.908 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.721.276 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 855.274 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.262.187 € |
11: Personalaufwendungen | -35.261.602 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -654.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.203.690 € |
14: Abschreibungen | -14.099.451 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -17.035.773 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -65.098.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.640 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -181.369.456 € |
20: Verwaltungsergebnis | -124.107.269 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 57.262.187 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -181.369.456 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -124.107.269 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -124.107.269 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.107.269 € |