Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
10.807.650 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
10.807.650 €
34,75%
4.065.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
4.065.000 €
13,07%
3.682.550 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3.682.550 €
11,84%
3.503.621 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
3.503.621 €
11,27%
2.948.108 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
2.948.108 €
9,48%
2.885.992 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
2.885.992 €
9,28%
777.220 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
777.220 €
2,50%
648.330 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
648.330 €
2,08%
634.770 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
634.770 €
2,04%
517.350 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
517.350 €
1,66%
412.517 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
412.517 €
1,33%
83.600 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
83.600 €
0,27%
62.560 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
62.560 €
0,20%
45.900 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
45.900 €
0,15%
24.000 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
24.000 €
0,08%
1.600 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
1.600 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.698.590 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.586.740 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 16.444.800 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.711.548 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.763.900 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 895.190 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 31.100.768 € |
11: Personalaufwendungen | -21.985.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -387.200 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.043.700 € |
14: Abschreibungen | -11.970.300 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -13.920.121 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -37.769.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.890 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -126.090.111 € |
20: Verwaltungsergebnis | -94.989.343 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 31.100.768 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -126.090.111 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -94.989.343 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -94.989.343 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -94.989.343 € |