Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
9.994.275 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
9.994.275 €
29,64%
4.676.541 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
4.676.541 €
13,87%
4.516.016,50 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
4.516.016,50 €
13,39%
4.065.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
4.065.000 €
12,05%
3.649.750 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3.649.750 €
10,82%
3.244.049 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
3.244.049 €
9,62%
890.918 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
890.918 €
2,64%
665.780 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
665.780 €
1,97%
593.650 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
593.650 €
1,76%
572.350 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
572.350 €
1,70%
403.907 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
403.907 €
1,20%
255.568 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
255.568 €
0,76%
80.500 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
80.500 €
0,24%
79.968 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
79.968 €
0,24%
30.600 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
30.600 €
0,09%
1.600 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
1.600 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.476.900 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.423.765 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 15.585.800 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.243.555,50 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.008.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 981.852 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.720.472,50 € |
11: Personalaufwendungen | -24.715.518 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -418.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.322.159 € |
14: Abschreibungen | -13.549.200 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -14.685.318 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.919.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.840 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138.624.335 € |
20: Verwaltungsergebnis | -104.903.862,50 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 33.720.472,50 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -138.624.335 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -104.903.862,50 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -104.903.862,50 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.903.862,50 € |