Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-35.691.206 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-35.691.206 €
19,68%
-27.582.555 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-27.582.555 €
15,21%
-21.799.706 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-21.799.706 €
12,02%
-21.698.037 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-21.698.037 €
11,96%
-20.316.165 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-20.316.165 €
11,20%
-10.170.539 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-10.170.539 €
5,61%
-8.588.465 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-8.588.465 €
4,74%
-8.546.237 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-8.546.237 €
4,71%
-7.284.300 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-7.284.300 €
4,02%
-5.852.540 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.852.540 €
3,23%
-3.841.340 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.841.340 €
2,12%
-2.847.750 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.847.750 €
1,57%
-2.246.894 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-2.246.894 €
1,24%
-2.051.505 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-2.051.505 €
1,13%
-1.240.950 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.240.950 €
0,68%
-765.762 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-765.762 €
0,42%
-688.373 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-688.373 €
0,38%
-157.132 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-157.132 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.221.700 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.069.400 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.740.529 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
28.313.100 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.340.908 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.721.276 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
855.274 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
57.262.187 €
11: Personalaufwendungen
-35.261.602 €
12: Versorgungsaufwendungen
-654.800 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.203.690 €
14: Abschreibungen
-14.099.451 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-17.035.773 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-65.098.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.640 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-181.369.456 €
20: Verwaltungsergebnis
-124.107.269 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
57.262.187 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-181.369.456 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124.107.269 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-124.107.269 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-124.107.269 €