Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-23.545.200 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-23.545.200 €
18,67%
-20.961.680 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-20.961.680 €
16,62%
-17.808.250 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-17.808.250 €
14,12%
-10.595.931 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.595.931 €
8,40%
-8.740.200 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-8.740.200 €
6,93%
-8.600.600 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-8.600.600 €
6,82%
-7.562.100 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.562.100 €
6,00%
-6.206.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-6.206.000 €
4,92%
-5.492.000 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.492.000 €
4,36%
-5.365.390 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.365.390 €
4,26%
-3.884.640 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.884.640 €
3,08%
-2.117.520 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.117.520 €
1,68%
-1.750.280 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.750.280 €
1,39%
-1.694.500 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.694.500 €
1,34%
-851.950 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-851.950 €
0,68%
-584.450 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-584.450 €
0,46%
-223.720 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-223.720 €
0,18%
-105.700 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-105.700 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.698.590 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.586.740 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
16.444.800 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.711.548 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3.763.900 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
895.190 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
31.100.768 €
11: Personalaufwendungen
-21.985.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
-387.200 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.043.700 €
14: Abschreibungen
-11.970.300 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.920.121 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-37.769.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.890 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-126.090.111 €
20: Verwaltungsergebnis
-94.989.343 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
31.100.768 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-126.090.111 €
26: Ordentliches Ergebnis
-94.989.343 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-94.989.343 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-94.989.343 €