Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-27.095.500 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-27.095.500 €
17,63%
-26.882.712 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-26.882.712 €
17,49%
-23.168.146 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-23.168.146 €
15,08%
-13.158.337 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-13.158.337 €
8,56%
-13.051.019 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-13.051.019 €
8,49%
-9.876.500 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-9.876.500 €
6,43%
-8.497.506 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-8.497.506 €
5,53%
-7.190.300 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-7.190.300 €
4,68%
-6.430.937 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-6.430.937 €
4,18%
-6.003.200 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-6.003.200 €
3,91%
-3.467.522 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.467.522 €
2,26%
-2.778.800 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.778.800 €
1,81%
-2.065.210 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-2.065.210 €
1,34%
-2.054.367 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-2.054.367 €
1,34%
-1.017.800 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.017.800 €
0,66%
-555.525 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-555.525 €
0,36%
-290.120 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-290.120 €
0,19%
-99.300 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-99.300 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.505.590 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.482.665 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
15.197.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.052.752 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.568.900 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
954.248 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
32.761.155 €
11: Personalaufwendungen
-26.973.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-437.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.511.927 €
14: Abschreibungen
-16.058.900 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.601.024 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-45.084.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.050 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-153.682.801 €
20: Verwaltungsergebnis
-120.921.646 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
32.761.155 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-153.682.801 €
26: Ordentliches Ergebnis
-120.921.646 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-120.921.646 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-120.921.646 €