Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-24.301.447 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-24.301.447 €
-19.206.721 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-19.206.721 €
-18.614.592 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-18.614.592 €
-15.821.206 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-15.821.206 €
-7.675.206 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-7.675.206 €
-7.609.102 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.609.102 €
-7.284.300 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-7.284.300 €
-6.146.631 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-6.146.631 €
-5.135.858 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.135.858 €
-3.751.681 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.751.681 €
-2.823.750 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.823.750 €
-2.818.465 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.818.465 €
2.189.211 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
2.189.211 €
-1.780.830 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.780.830 €
-1.473.336 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.473.336 €
-1.138.350 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.138.350 €
-557.873 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-557.873 €
-157.132 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-157.132 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.221.700 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.069.400 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.740.529 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
28.313.100 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.340.908 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.721.276 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
855.274 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
57.262.187 €
11: Personalaufwendungen
-35.261.602 €
12: Versorgungsaufwendungen
-654.800 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.203.690 €
14: Abschreibungen
-14.099.451 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-17.035.773 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-65.098.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.640 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-181.369.456 €
20: Verwaltungsergebnis
-124.107.269 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
57.262.187 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-181.369.456 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124.107.269 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-124.107.269 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-124.107.269 €