Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-17.243.622 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-17.243.622 €
-13.531.650 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-13.531.650 €
-12.953.260 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-12.953.260 €
-10.895.345 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.895.345 €
-5.512.020 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-5.512.020 €
-5.136.700 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.136.700 €
-5.045.140 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-5.045.140 €
-4.392.830 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-4.392.830 €
-2.947.492 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-2.947.492 €
-2.197.420 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-2.197.420 €
-2.021.900 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.021.900 €
-1.449.350 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.449.350 €
-1.293.219 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.293.219 €
-887.100 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-887.100 €
-499.450 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-499.450 €
-224.500 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-224.500 €
-191.120 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-191.120 €
-114.800 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-114.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.624.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.761.190 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 14.002.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.075.764 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.879.900 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 926.940 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.269.894 € |
11: Personalaufwendungen | -20.158.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -447.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.521.622 € |
14: Abschreibungen | -11.968.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -13.312.860 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -35.384.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.630 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -115.806.812 € |
20: Verwaltungsergebnis | -86.536.918 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 29.269.894 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -115.806.812 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -86.536.918 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -86.536.918 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -86.536.918 € |