Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-26.464.100 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-26.464.100 €
19,09%
-23.513.977 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-23.513.977 €
16,96%
-21.194.092 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-21.194.092 €
15,29%
-11.489.975 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-11.489.975 €
8,29%
-10.911.042 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-10.911.042 €
7,87%
-8.860.800 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-8.860.800 €
6,39%
-7.603.724 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.603.724 €
5,49%
-6.244.000 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-6.244.000 €
4,50%
-5.683.700 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.683.700 €
4,10%
-5.344.689 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.344.689 €
3,86%
-3.221.389 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.221.389 €
2,32%
-2.600.068 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.600.068 €
1,88%
-1.804.864 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.804.864 €
1,30%
-1.799.120 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.799.120 €
1,30%
-861.650 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-861.650 €
0,62%
-595.125 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-595.125 €
0,43%
-306.820 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-306.820 €
0,22%
-125.200 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-125.200 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.476.900 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.423.765 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
15.585.800 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.243.555,50 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.008.600 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
981.852 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
33.720.472,50 €
11: Personalaufwendungen
-24.715.518 €
12: Versorgungsaufwendungen
-418.300 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.322.159 €
14: Abschreibungen
-13.549.200 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-14.685.318 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.919.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.840 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-138.624.335 €
20: Verwaltungsergebnis
-104.903.862,50 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
33.720.472,50 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-138.624.335 €
26: Ordentliches Ergebnis
-104.903.862,50 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-104.903.862,50 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-104.903.862,50 €