Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-22.261.300 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-22.261.300 €
19,22%
-20.430.244 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-20.430.244 €
17,64%
-14.705.160 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-14.705.160 €
12,70%
-11.542.540 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-11.542.540 €
9,97%
-8.985.430 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-8.985.430 €
7,76%
-6.973.220 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-6.973.220 €
6,02%
-6.305.660 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-6.305.660 €
5,44%
-5.583.900 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-5.583.900 €
4,82%
-5.136.700 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.136.700 €
4,44%
-5.053.190 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.053.190 €
4,36%
-3.006.742 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.006.742 €
2,60%
-2.071.800 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-2.071.800 €
1,79%
-1.696.506 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.696.506 €
1,46%
-940.650 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-940.650 €
0,81%
-583.050 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-583.050 €
0,50%
-224.500 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-224.500 €
0,19%
-191.420 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-191.420 €
0,17%
-114.800 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-114.800 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.624.100 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.761.190 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
14.002.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.075.764 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3.879.900 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
926.940 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
29.269.894 €
11: Personalaufwendungen
-20.158.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
-447.300 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.521.622 €
14: Abschreibungen
-11.968.500 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.312.860 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-35.384.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.630 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-115.806.812 €
20: Verwaltungsergebnis
-86.536.918 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
29.269.894 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-115.806.812 €
26: Ordentliches Ergebnis
-86.536.918 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-86.536.918 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-86.536.918 €