Jugend und Schulen

Haushaltsdiagramm

-28.987.600 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-28.987.600 €
25,07%
-19.107.608 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-19.107.608 €
16,53%
-13.557.868 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-13.557.868 €
11,73%
-10.233.800 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-10.233.800 €
8,85%
-8.855.900 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-8.855.900 €
7,66%
-6.236.670 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-6.236.670 €
5,39%
-5.553.790 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.553.790 €
4,80%
-5.308.650 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-5.308.650 €
4,59%
-5.218.500 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-5.218.500 €
4,51%
-5.017.400 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-5.017.400 €
4,34%
-2.415.507 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-2.415.507 €
2,09%
-1.591.425 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.591.425 €
1,38%
-1.517.560 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.517.560 €
1,31%
-893.050 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-893.050 €
0,77%
-555.850 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-555.850 €
0,48%
-244.420 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
-244.420 €
0,21%
-210.800 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-210.800 €
0,18%
-114.700 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-114.700 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.953.800 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.808.775 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
21.864.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
3.564.596 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3.984.600 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
848.030 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
34.023.801 €
11: Personalaufwendungen
-17.953.006 €
12: Versorgungsaufwendungen
-383.300 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.075.992 €
14: Abschreibungen
-11.903.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.903.575 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-41.389.400 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.825 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-115.621.098 €
20: Verwaltungsergebnis
-81.597.297 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
34.023.801 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-115.621.098 €
26: Ordentliches Ergebnis
-81.597.297 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-81.597.297 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-81.597.297 €