Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-981.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-981.600 €
58,97%
411.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
411.000 €
24,69%
-193.360 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-193.360 €
11,62%
-50.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-50.000 €
3,00%
-28.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.700 €
1,72%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -981.600 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    411.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -193.360 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -50.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28.700 €
  • Summe
    -842.660 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
411.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.253.660 €
20: Verwaltungsergebnis
-842.660 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
411.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.253.660 €
26: Ordentliches Ergebnis
-842.660 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-842.660 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-842.660 €