Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-719.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-719.300 €
79,10%
103.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
103.500 €
11,38%
-31.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.900 €
3,51%
-31.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.100 €
3,42%
-20.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-20.500 €
2,25%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,33%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -719.300 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    103.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -31.900 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -20.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.000 €
  • Summe
    -696.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
106.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-802.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-696.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
106.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-802.800 €
26: Ordentliches Ergebnis
-696.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-696.300 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-696.300 €