Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-884.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-884.400 €
52,91%
403.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
403.000 €
24,11%
-321.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-321.500 €
19,23%
-40.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-40.000 €
2,39%
-22.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.600 €
1,35%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -884.400 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    403.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -321.500 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -40.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.600 €
  • Summe
    -865.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
403.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.268.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-865.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
403.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.268.500 €
26: Ordentliches Ergebnis
-865.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-865.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-865.500 €