Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-1.145.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.145.500 €
57,38%
515.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
515.000 €
25,80%
-243.095 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.095 €
12,18%
-52.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-52.000 €
2,60%
-40.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-40.800 €
2,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.145.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    515.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -243.095 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -52.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -40.800 €
  • Summe
    -966.395 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
515.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.481.395 €
20: Verwaltungsergebnis
-966.395 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
515.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.481.395 €
26: Ordentliches Ergebnis
-966.395 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-966.395 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-966.395 €