Betrieb des Medienzentrums

Haushaltsdiagramm

-51.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-51.100 €
62,36%
-25.540 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.540 €
31,17%
-5.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.300 €
6,47%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -51.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -25.540 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.300 €
  • Summe
    -81.940 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
200 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-81.940 €
20: Verwaltungsergebnis
-81.740 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-81.740 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-81.740 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-81.740 €