Betrieb des Medienzentrums

Haushaltsdiagramm

-53.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-53.700 €
64,98%
-25.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.840 €
31,27%
-3.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.100 €
3,75%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -53.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -25.840 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.100 €
  • Summe
    -82.640 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-82.640 €
20: Verwaltungsergebnis
-82.540 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-82.540 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-82.540 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-82.540 €