Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-1.161.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.161.300 €
57,42%
515.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
515.000 €
25,46%
-239.593 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-239.593 €
11,85%
-64.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-64.500 €
3,19%
-42.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-42.000 €
2,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.161.300 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    515.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -239.593 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -64.500 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -42.000 €
  • Summe
    -992.393 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
515.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.507.393 €
20: Verwaltungsergebnis
-992.393 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-992.393 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-992.393 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-992.393 €