Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-1.025.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.025.300 €
58,03%
415.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
415.000 €
23,49%
-255.001 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-255.001 €
14,43%
-40.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-40.000 €
2,26%
-31.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.500 €
1,78%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.025.300 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    415.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -255.001 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -40.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.500 €
  • Summe
    -936.801 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
415.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.351.801 €
20: Verwaltungsergebnis
-936.801 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-936.801 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-936.801 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-936.801 €