Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-837.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-837.000 €
80,71%
118.100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
118.100 €
11,39%
-33.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.600 €
3,24%
-25.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.900 €
2,50%
-20.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-20.500 €
1,98%
2.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -837.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    118.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -33.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -25.900 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -20.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.000 €
  • Summe
    -796.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
120.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-917.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-796.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-796.900 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-796.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-796.900 €