Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-706.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-706.900 €
78,76%
103.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
103.500 €
11,53%
-46.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.900 €
5,23%
-37.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-37.200 €
4,14%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,33%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -706.900 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    103.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -46.900 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -37.200 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.000 €
  • Summe
    -684.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
106.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-791.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-684.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-684.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-684.500 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-684.500 €