Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-678.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-678.200 €
79,18%
92.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
92.500 €
10,80%
-54.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-54.400 €
6,35%
-30.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.100 €
3,51%
1.300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.300 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -678.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    92.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -54.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -30.100 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.300 €
  • Summe
    -668.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
93.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-762.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-668.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-668.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-668.900 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-668.900 €