Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-967.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-967.200 €
58,09%
420.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
420.000 €
25,23%
-193.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-193.800 €
11,64%
-55.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-55.000 €
3,30%
-28.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.900 €
1,74%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -967.200 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    420.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -193.800 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -55.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28.900 €
  • Summe
    -824.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
420.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.244.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-824.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-824.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-824.900 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-824.900 €