Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsdiagramm

-931.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-931.600 €
53,99%
402.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
402.000 €
23,30%
-324.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-324.800 €
18,82%
-43.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-43.000 €
2,49%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
1,39%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -931.600 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    402.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -324.800 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -43.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -24.000 €
  • Summe
    -921.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
402.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.323.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-921.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-921.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-921.400 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-921.400 €