Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-902.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-902.000 €
95,12%
-21.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-21.000 €
2,21%
-17.953 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.953 €
1,89%
-7.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.300 €
0,77%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -902.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -21.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.953 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.300 €
  • Summe
    -948.253 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
131.800 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
136.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-948.253 €
20: Verwaltungsergebnis
-811.453 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-811.453 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-811.453 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-811.453 €