Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 243.307
-3,71 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,71 €
83,13%
0,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,54 €
12,15%
-0,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,09 €
1,94%
-0,07 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,07 €
1,65%
-0,03 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,03 €
0,67%
0,02 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,02 €
0,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3,71 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,54 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,09 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,07 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,03 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,02 €
  • Summe
    -3,34 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,56 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-3,34 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3,34 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3,34 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3,34 €