Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 239.264
-3,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,50 €
80,71%
0,49 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,49 €
11,39%
-0,14 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,14 €
3,24%
-0,11 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,11 €
2,50%
-0,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,09 €
1,98%
0,01 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3,50 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,49 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,14 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,11 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,09 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,01 €
  • Summe
    -3,33 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3,83 €
20: Verwaltungsergebnis
-3,33 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3,33 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3,33 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3,33 €