Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsdiagramm

-1.688.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.688.600 €
79,50%
-318.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-318.400 €
14,99%
-117.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-117.000 €
5,51%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.688.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -318.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -117.000 €
  • Summe
    -2.124.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.795.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
100.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.895.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.124.000 €
20: Verwaltungsergebnis
771.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
771.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
771.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
771.000 €