Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-823.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-823.000 €
81,32%
128.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
128.500 €
12,70%
-32.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.700 €
3,23%
-19.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-19.500 €
1,93%
5.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
0,49%
-3.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.300 €
0,33%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -823.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    128.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -32.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -19.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.300 €
  • Summe
    -745.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
133.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-878.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-745.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-745.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-745.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-745.000 €