Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Haushaltsdiagramm

-1.434.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.434.500 €
64,62%
-666.476 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-666.476 €
30,02%
-81.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-81.100 €
3,65%
-22.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.700 €
1,02%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
0,68%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.434.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -666.476 €
  • 14 Abschreibungen
    -81.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.000 €
  • Summe
    -2.219.776 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.216.755 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.219.776 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.021 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.021 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.021 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.021 €