Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 236.969
-2,86 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,86 €
79,18%
0,39 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,39 €
10,80%
-0,23 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,23 €
6,35%
-0,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,13 €
3,51%
0,01 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,86 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,39 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,23 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,13 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,01 €
  • Summe
    -2,82 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,40 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2,86 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,13 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,23 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3,22 €
20: Verwaltungsergebnis
-2,82 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2,82 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2,82 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2,82 €